written by | March 15, 2022

Tally में आपकी कंपनी के लिए GST को सक्रिय करने की प्रक्रिया क्या है?

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GST को भारत में वर्ष 2017 में पेश किया गया था। GST विभिन्न हितधारकों के लिए अलग-अलग चीजों को दर्शाता है। एक नियमित डीलर के मामले में, मासिक आधार पर GST रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है, खासकर अगर कुल कारोबार ₹ 1.5 करोड़ से अधिक हो। इस घटना में कि वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से कम है, आपके पास तिमाही आधार पर GSTR 1 दाखिल करने का विकल्प।

हालांकि, सभी के लिए मासिक आधार पर GSTR 3B फाइल करना अनिवार्य है। दूसरी ओर, समग्र डीलरों को तिमाही आधार पर GSTR-4 दाखिल करना आवश्यक है। चल वास्तु का मूल्य ₹50,000 से अधिक होने पर e-Way बिल बनाना अनिवार्य है। ऐसे में, व्यवसायों को वास्तु की आवाजाही को सक्षम करने से पहले e-Way बिल बनाना होगा। यह सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही सरल और आसान हो जाता है।

Tally ने व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने और GST अनुपालन प्रक्रिया को सभी के लिए सरल और आसान बनाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है। GST सक्षम Tally इन सभी सुविधाओं को प्रदान करता है और उपयोगकर्ता को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी सभी आवश्यकताओं को आसान तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाता है।

क्या आप जानते हैं कि Tally ERP 9 सुनिश्चित करता है कि आप GST प्रारूप के अनुसार GST चालान और लेनदेन उत्पन्न करें।

GST के लिए Tally ERP 9 का उपयोग करने के लाभ:

भारत में अग्रणी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में से एक, Tally ने GST अनुपालन में अधिक लोकप्रियता हासिल की है। Tally ERP 9 उपयोगकर्ताओं को GST चालान और लेनदेन को सही तरीके से उत्पन्न और रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। GST सक्षम Tally व्यवसायों को आसान और कुशल तरीके से अपना रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है। जब डेटा को Tally में डाला जाता है, तो यह स्वचालित रूप से अलग-अलग GST रिटर्न तैयार करता है जैसे GSTR 1, GSTR 3B, और GSTR 4। उपयोगकर्ता या तो डेटा को एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी टूल में निर्यात कर सकते हैं या JSON प्रारूप में ऐसा कर सकते हैं। डेटा एक्सचेंज के लिए GST पोर्टल द्वारा समर्थित। यह अपनी तरह का एक सॉफ्टवेयर है, जो सभी त्रुटि का पता लगाने और सुधार करने में अत्यधिक प्रभावी है। आपको आश्वस्त किया जा सकता है कि आपके कर सही ढंग से दर्ज किए गए हैं। Tally ERP 9 बहुत ही सरल तरीके से e-Way बिल तैयार करने में मदद करता है। आप इनवॉइस स्तर पर सभी आवश्यक डेटा एकत्र कर सकते हैं, इसे JSON प्रारूप में निर्यात कर सकते हैं, और e-Way बिल बनाने के लिए इसे e-Way पोर्टल पर भेज सकते हैं। यदि आप कर सलाहकार के रूप में काम करते हैं, तो आप आसानी से रिटर्न में परिवर्तन को चिह्नित करके उन्हें आसानी से साझा कर सकते हैं। आप अपने ग्राहकों के साथ केवल बदले हुए लेन-देन की एक सूची भेज सकते हैं, ताकि वे केवल एक क्लिक के साथ केवल प्रासंगिक विवरण बदलकर अपनी पुस्तकों को आसानी से अपडेट कर सकें।

Tally में GST कैसे सक्रिय करें?

किसी कंपनी में GST सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एक Tally में GST को सक्रिय करना होगा। एक्टिवेशन के बाद, Tally में सभी स्टॉक आइटम, सामान्य लेजर और लेनदेन के लिए सभी GST सुविधाएं उपलब्ध हैं। Tally में GST को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण 1: F11: फीचर्स पर क्लिक करें या Tally के गेटवे से फंक्शन की F11 दबाएं।

चरण 2 : कंपनी सुविधाओं के विकल्प के तहत वैधानिक और कराधान का चयन करें या फ़ंक्शन कुंजी F3 दबाएं

चरण 3: अब कंपनी संचालन परिवर्तन में निम्नलिखित विवरण दर्ज करें।

  • वास्तु और सेवा कर (GST) सक्षम करें: हाँ
  • GST विवरण सेट/बदलें: हाँ

चरण 4 : अब GST के सभी विवरण अपडेट करें।

राज्य : यह स्वचालित रूप से उस राज्य का नाम प्रदर्शित करेगा जिसका आपने कंपनी विवरण में उल्लेख किया है।

पंजीकरण का प्रकार : GST प्रकार चुनें चाहे संरचना हो या नियमित।

GSTIN/UIN : इनवॉइस पर मुद्रित अपना वास्तु और सेवा कर भारत (GSTIN) नंबर अपडेट करें।

से लागू : लेनदेन पर GST लागू होने की तारीख दर्ज करें।

GST की आवधिकता : वह अवधि दर्ज करें जिसके लिए कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार GST की गणना की जाती है अर्थात मासिक या त्रैमासिक।

E-Way बिल प्रयोज्यता : इस विकल्प को हां के रूप में चुनें।

  • e-Way बिल लागू होने की तिथि दर्ज करें।
  • थ्रेशोल्ड सीमा दर्ज करें जो चालान मूल्य / कर योग्य वास्तु मूल्य / छूट प्राप्त वास्तु मूल्य पर आधारित है।
  • अब अनुमत सीमा सीमा की राशि दर्ज करें।
  • इंट्रास्टेट के लिए विकल्प चुनें हाँ यदि यह आपके राज्य पर लागू होता है।

अग्रिम प्राप्तियों पर कर दायित्व सक्षम करें : अग्रिम प्राप्तियों पर कर दायित्व सक्रिय करने के लिए हाँ चुनें।

GST दर विवरण सेट/बदलें : सेट सक्रिय करने या GST विवरण बदलने के लिए हाँ चुनें।

GST वर्गीकरण सक्षम करें : GST वर्गीकरण को सक्रिय करने के लिए हाँ चुनें।

चरण 5 : Tally में GST की सक्रियता के लिए सभी विवरण दर्ज करने के बाद डेटा स्वीकार करने के लिए हाँ चुनें और Tally में सभी विवरण सहेजें।

Tally में लेजर बनाने के चरण:

एक फर्म के निर्माण और GST सुविधाओं के सक्रियण के बाद, आपको Tally के माध्यम से लेखांकन प्रविष्टियों को पारित करने के लिए लेजर बनाना होगा। चरण इस प्रकार हैं:

  • Tally's Gateway > Accounts Info > Ledgers > Create पर जाकर एक लेज़र बनाएँ।
  • लेज़र के लिए एक नाम चुनें, जैसे कि खरीद, बिक्री, राज्य कर, केंद्रीय कर, एकीकृत कर, स्टॉक आइटम के नाम, और इसी तरह।
  • उस प्रासंगिक समूह का चयन करें जिससे यह खाता बही संबंधित है, जैसे राज्य करों के लिए शुल्क और कर।

आपके द्वारा पहले तीन चरणों को पूरा करने के बाद, आप Tally में लेखांकन लेनदेन इनपुट करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, Tally के गेटवे> अकाउंटिंग वाउचर पर जाएं। Tally में भुगतान, रसीद, कॉन्ट्रा, बिक्री, खरीद और अन्य अकाउंटिंग वाउचर उपलब्ध हैं। उपयुक्त वाउचर का चयन करें और लेखांकन प्रविष्टियाँ दर्ज करना शुरू करें।

Tally ERP 9 में GST कैसे काम करता है?

Tally की GST कार्यप्रणाली वैट, सीएसटी और सेवा कर जैसे किसी भी अन्य कर कानून के समान है। Tally में किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को पास करने से पहले आपको सबसे पहले GST की गणना करनी होगी। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं।

हरियाणा की ABC लिमिटेड ने रुपये का वास्तु बेचा। दिल्ली के एक्सवाईजेड लिमिटेड को 1,00,000। लागू GST दर 18% है। आप GST की गणना कैसे करते हैं?

GST की गणना: ABC लिमिटेड 18% पर GST एकत्र करेगा। GST की गणना राशि ₹18,000 है

कर योग्य मूल्य: यह वह मूल्य है जिस पर कर लगाया जाता है, अर्थात वर्तमान मामले में ₹1,00,000 ।

टैक्स का प्रकार: खरीददार और विक्रेता अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। यह इसे अंतरराज्यीय आपूर्ति का मामला बनाता है जिसके परिणामस्वरूप IGST लगाया जाएगा। इसमें IGST लेज़र का निर्माण शामिल है। एकाउंटिंग एंट्री पास करते समय आप इस लेज़र का चयन करेंगे।

टैक्स लेजर निर्माण स्क्रीन के समय दर्ज की जाने वाली कर की दर 18% IGST (कर प्रकार:- एकीकृत कर) होगी।

स्टॉक आइटम लेज़र के लिए कर की दर: 18% IGST। Tally स्वचालित रूप से इसे CGST में 9% और SGST में 9% पर विभाजित कर देगी।

बनाया जाने वाला लेजर: उस कंपनी का नाम जिसके लिए आपने वास्तु बेचा है, उसके GST नंबर के साथ।

निष्कर्ष:

उपरोक्त विवरण स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कैसे Tally उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प प्रदान करके लेखांकन को सरल बनाता है। हमें यकीन है कि आपने इस सॉफ्टवेयर के विभिन्न लाभों पर स्पष्टता हासिल कर ली है और यह कैसे उपयोगकर्ताओं को GST आवश्यकताओं और अनुपालनों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। हमें उम्मीद है कि लेख ने आपको Tally में GST को सक्रिय करने के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी दी है।
Tally उपयोगकर्ता व्यवसाय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए Biz Analyst App का भी उपयोग कर सकते हैं।  व्यवसाय को सही रास्ते पर रखने के लिए आप खातों का प्रबंधन कर सकते हैं, खाता बही बना सकते हैं और यहां तक कि डेटा प्रविष्टि भी कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: Tally सॉफ्टवेयर के आविष्कारक कौन हैं?

उत्तर:

Tally सॉफ्टवेयर का आविष्कार श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका ने कंपनी के नाम, Tally सॉल्यूशंस के तहत किया था।

प्रश्न: Tally में GST की सक्रियता कहाँ से शुरू हो सकती है?

उत्तर:

पहला कदम F11: फीचर्स पर क्लिक करना है या Tally के गेटवे से फंक्शन की F11 को दबाना है।

प्रश्न: उपयोगकर्ताओं को GST के मामले में Tally द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ लाभ क्या हैं?

उत्तर:

Tally ERP 9 उपयोगकर्ताओं को GST चालान और लेनदेन को सही तरीके से उत्पन्न और रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। यह उपयोगकर्ताओं को समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है और साथ ही e-Way बिल बनाने में भी मदद करता है।

प्रश्न: Tally में कर वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

GST दर और HSN/SAC जैसी GST जानकारी का उपयोग करके GST वर्गीकरण उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पादों या सेवाओं का कर विवरण स्वचालित रूप से दर्ज किया जाएगा यदि यह उपयुक्त मास्टर्स में सही ढंग से उपयोग किया जाता है।

अस्वीकरण :
इस वेबसाइट पर दी की गई जानकारी, प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बिना किसी वारंटी या प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित के "जैसा है" और "जैसा उपलब्ध है" के आधार पर दी जाती हैं। Khatabook ब्लॉग विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रोडक्ट और सर्विसेज़ की शैक्षिक चर्चा के लिए हैं। Khatabook यह गारंटी नहीं देता है कि सर्विस आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, या यह निर्बाध, समय पर और सुरक्षित होगी, और यह कि त्रुटियां, यदि कोई हों, को ठीक किया जाएगा। यहां उपलब्ध सभी सामग्री और जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है। कोई भी कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए जानकारी पर भरोसा करने से पहले किसी पेशेवर से सलाह लें। इस जानकारी का सख्ती से अपने जोखिम पर उपयोग करें। वेबसाइट पर मौजूद किसी भी गलत, गलत या अधूरी जानकारी के लिए Khatabook जिम्मेदार नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के बावजूद कि इस वेबसाइट पर निहित जानकारी अद्यतन और मान्य है, Khatabook किसी भी उद्देश्य के लिए वेबसाइट की जानकारी, प्रोडक्ट, सर्विसेज़ या संबंधित ग्राफिक्स की पूर्णता, विश्वसनीयता, सटीकता, संगतता या उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है।यदि वेबसाइट अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है, तो Khatabook किसी भी तकनीकी समस्या या इसके नियंत्रण से परे क्षति और इस वेबसाइट तक आपके उपयोग या पहुंच के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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